崗位職責:
1、建立、健全企業內部規章制度、流程、業務操作規范及內審工作模板,提高內控管理標準,并組織指導實施;
2、 執行內審、內控工作,根據上級領導工作部署擬定實施計劃與方案、實施審計活動、編制審計底稿、發現審計問題、提出審計意見、編制審計報告;
3、根據相關部門業務狀態出具審計問題整改計劃,追蹤審計問題整改與處理情況,定期反饋相關問題;督促審計結論和合理化建議的落實工作,檢查審計決定的執行情況,對跟進結果進行分析和報告;
4、負責內審、內控工作檔案的收集與管理;
5、協助、督促財務內控制度修訂、流程優化等相關工作;
6、根據審計工作需要,配合國家審計機關及外部審計機構所對集團公司進行審計;
7、完成...